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高新技术企业税务实操与风险规避

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高新技术企业税务实操与风险规避
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高新技术企业税务实操与风险规避课程,为您请到了资深的税务专家深入解读高新技术企业的税收优惠政策,为企业提供可行的实务操作、重点剖析企业可能存在的涉税风险,做好应对措施迎接挑战;旨在帮助学员研读全面、准确的把握最新税收政策的价值与风险,以政策为基石、以实操为原则、以价值为目标;依托实战案例、洞悉高新企业高发涉税风险点。
高新技术企业风险规避企业税务新税收政策

高新技术企业税务实操与风险规避课程特色与背景

  课程背景 Background
  2018 年:高新技术企业税收政策的?#26696;?#21033;年?#20445;?#20063;是“史上最严”高新技术企业资格审查年!
  国家推出了高新技术企业补亏年限延长、委托?#24809;?#30740;发加计扣除等多项减税政策,以扶持高新技术企业的发展。并且,新修订了《税收减免管理办法》,改革行政审批制度,大部分税收减免项目已由审批制改为备案制,极大简化了研发费用加计扣除的流程。
  但是,国家同时也对高新企业发起了历史最严格的资格审查,打破了书面审查的惯例、进行实?#24066;?#30340;现场检查。
  高新技术企业企业所得税税率是多少?15%,爽哉!
  你,想要吗?你,敢要吗?你,能要吗?
  高新技术企业科技、财政、税务三部门联合认定,相关指标的税务合规性至关重要!
  想成为高新的、已经是高新的,这些指标你了解了吗:
  高新企业认定的核心指标?#24515;?#20123;?每个指标背后的税务故事,你懂吗?
  高新企业研发费用加计扣除,?#24515;?#20123;“陷阱?#20445;?div class="spctrl">
  高新企业补亏期限延长,如何?#34892;?#21033;用?
  高新高管高个税,“三高”风险与机遇如何把握?
  为您请到了资深的税务专家深入解读高新技术企业的税收优惠政策,为企业提供可行的实务操作、重点剖析企业可能存在的涉税风险,做好应对措施迎接挑战。
  课程收益 Benefits
  【新政研读】全面、准确的把握最新税收政策的价值与风险
  【指标分析】多维度分析高新企业认定与经营核心税务指标
  【风险?#25954;?#20381;托实战案例、洞悉高新企业高发涉税风险点
  【价值再造】以政策为基石、以实操为原则、以价值为目标

课程大纲

一、 高新技术企业认定指标合规性多维分析
高新技术企业收入指标多维分析与实战应用
认定标准中“近一年”等年限指标如何准确把握?
高新技术收入的具体构成如何界定?
同期总收入该如何理解?不动产转让、政府补助是否包含?
高新技术企业人员指标多维分析与实战应用
科技人员是否强调学历?如何区分科技人员与研发人员?
科技人员是否必须是全职的,兼职、劳务派遣是否可以?
职工总数如何界定?兼职、临时、劳务派遣是否包含?
高新技术企业研发费用指标多维度分析与实战应用
研发中人员人工费用的多维分析与实战应用
研发中直接投入费用的多维分析与实战应用
研发中折旧与摊销费用的多维分析与实战应用
设计、调试与试验费用的多维分析与实战应用
委外研发费用的多维分析与实战应用
敏感的“其他费用”多维分析与实战应用
二、 高新技术企业经营中“专属”税务风险防范
1. 小型微利与高新技术的“激情碰撞”如何抉择?
2. 税案警示:数据研判刺穿“伪高新” 稽查利剑斩断“虚研发?#20445;?div class="spctrl">
3. 高新企业研发费用指标与研发费用加计扣除的“貌合神离”
(1) 研发费用指标核算与加计扣除傻傻的要分清!
(2) 固定资产加速折旧、一次性扣除的研发加计如何处理?
(3) 研发与生产“混用”的人员、资产能否加计扣除?
(4) 委托研发如何准确理解“打折加扣”及合同备案要点。
(5) 研发样品、废品收入该如何处理?
(6) 政府补助与研发加计扣除税会合规处理与抉择。
(7) 准确把握研发费用加计扣除的会计核算要求。
4. 新政下加计扣除比例提升与?#24809;?#30740;发错弊问题梳理与分析
5. 科技型中小企业新政准确把握与实务运用。
6. 高新技术企业发证时间与税收优惠期间如何理解?
7. 高新技术企业享受优惠期间是否需要符合认定条件?
8. 如取消高新技术资格,追补税款期限如何认定?
9. 高新技术企业更名、重组、搬迁,高新资格如何处理?
10. 新政下取消高新资格的情形?#24515;?#20123;?
11. 高新技术企业弥补亏损年限延长新政的准确理解与实务运用
三、 高新技术企业经营中人员税务风险防范
1. 集团化企业人员委派个税、企业所得税、社保风险防范
2. 临时工的个税、企业所得税、社保风险防范
3. 非全日制用工个税、企业所得税、社保风险防范
4. 返聘离退休人员个税、企业所得税、社保风险防范
5. 劳务派遣人员个税、企业所得税、社保风险防范
6. 差旅费津贴、误餐补助、私车公用、福利费财税风险防范
7. 年?#25112;?#36807;渡期政策准确理解与实务运用
8. 离职补偿费与竞业限制的财税风险防范
四、 理清高新企业存在的涉税风险及风险防范
合伙企业份资本交易税务风险防范
资本公积转增资本税务风险防范
个人股东平价转让股权税务风险防范
新三板股权交易税务风险防范
?#19978;?#32418;利差别化个税处理及风险防范
案例分析承债式股权转让个税处理及风险防范。

课程对象

01 财务、税务高级经理
02 财务经理、财务主管
03 税务经理、税务主管
04 财务会计、税务会计
备  注
课程费用:4500元/人

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  • 咨询?#35748;擼?/li>
  • 深圳 0755-26063246   26063236
  • 上海 021-51879301    ?#26412;?/font> 18910826048、010-51651498
  • 报名传真:
  • 深圳 0755-61624059    上海 021-51686940    ?#26412;?/font> 010-58043505
  • 电子?#22987;?/li>
  • kf#cnbm.net.cn    fy1288#vip.163.com(发?#22987;?#26102;请将#改为@)
课程主题:
高新技术企业税务实操与风险规避
课程编号:283135 
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